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审计处简介


我校审计处于2021年独立设置,是学校主管内部审计工作的职能部门,在校长直接领导下,依法、独立行使内部审计职能,以促进学校完善内部治理,加快推进学校治理体系和治理能力现代化建设。目前共有审计人员4名。


          


审计处职责

审计处是学校内部审计机构,依据国家法律、法规和上级部门、学校规章制度,对学校的各项经济活动以及内部控制进行审计监督和评价,更好地维护学校内部财经纪律和各项规章制度,促进和加强内部管理,加强廉政建设,提高工作效益,建立良好的经济工作秩序

1.贯彻落实党和国家关于审计工作的路线、方针和政策,执行国家审计法律法规。

2.拟定年度审计工作计划并组织实施,做好年度工作总结。

3.制定并健全审计规章和内部管理制度,提高审计业务水平,改进和完善审计监督职能。

4.对学校基本建设投资项目及修缮工程实施工程审计,对各类基建修缮工程建设相关过程进行审计监督根据项目的金额以及具体情况,实施预算审计、结算审计或全过程跟踪审计。

5.对学校及所属学院、部门和单位的财务收支情况进行审计

6.对学校货物类、服务类政府采购项目进行预算审计。

7.对重点关注的领域或事项,实施专项审计

8.对学校领导干部经济责任进行审计,鉴证和评价领导干部经济责任履行情况。

9.参与学校重大经济活动、重大建设项目论证及相关规章制度的拟定修订等工作,提出审计建议。

10.督促落实审计发现问题的整改工作。

11.对审计处各种档案进行整理归集、移交。

12.与纪检部门实施联动工作,提供有关审计资料,移交审计线索。

13.完成学校及上级部门交办的其他工作。